1. Выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Параметры.

  2. Перейдите на вкладку Главная книга и налоги в поле Счет ГКвведите счет для внереализационной выручки.

  3. В поле Код выручкивыберите код выручки, который связан со списанием безнадежной кредиторской задолженности.

  4. Перейдите на вкладку Номерные сериии в поле Код номерной сериивыберите код номерной серии в поле Операция ГК по амортизации долгов, чтобы нумеровать документы ГК, возникающие при списании долгов с истекшим периодом предъявления требований.

  5. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

См. также