Согласно статье 264 Налогового кодекса РФ, в регистрах учета расходов по налогу должны записываться, в соответствии с типом налога, все налоги и сборы, начисленные индивидуально. Перед созданием регистра для начисления налогов и сборов, которые учитываются как расходы, необходимо настроить соответствие между налоговыми кодами, внебюджетными фондами и кодами расходов. Коды расходов помещаются в регистр в соответствии с настройками соответствия.
Такие налоги, как налоги на рекламу, не обрабатываются автоматически Microsoft Dynamics AX и не учитываются в модуле налогов. Для этих налогов необходимо:
-
Создать коды расходов.
-
Настроить корреспонденцию счетов.
-
Ввести вручную основание суммы и значение налога.
-
Настроить периоды сопоставления для всех налогов, кроме НДС.
-
Проверить, что период сопоставления совпадает с периодом регистра.
Перед созданием регистра учета расходов по налогу необходимо создать и закрыть книгу продаж и покупок для периода, для которого создается регистр, поскольку НДС рассчитывается на основании закрытых книг продаж и покупок. Если книга продаж и покупок не создана или не закрыта для периода регистра, в регистре рассчитываются прочие налоги.
-
Выберите Главная книга> Настройка> Налог на прибыль> Регистры.
-
Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.
-
В поле Тип регистравыберите значение Расходы по налогам.
-
В поле Код регистравведите идентификационный код регистра.
-
В поле Название регистраизмените название регистра, если это необходимо.
-
В поле Тип периодавыберите тип периода, для которого создается регистр.
-
Перейдите на вкладку Скрытьи переместите поля, которые необходимо скрыть в форме регистра, из списка Доступные поляв список Выбранные поля.
-
В списке Выбранные поляустановите флажки для полей регистра, которые необходимо скрыть.
-
Выберите Коды расходов, чтобы открыть форму Настройка кодов расхода.
-
В левой области нажмите клавиши CTRL+N, чтобы создать запись, определяющую коды расходов, которые соответствуют регистру.
-
В правой области перейдите на вкладку Исключенияи выберите счета главной книги, проводки которых не должны отображаться в регистре.
-
Перейдите на вкладку Аналитика исключенийи настройте аналитики, для которых операции не должны отображаться в регистре.
-
Нажмите CTRL+S или закройте форму.