Расчеты с клиентами> Периодические операции> Книга продаж> Обработка исходящего НДС
Данная форма предназначена для просмотра и пометки проводок для операций обработки исходящего НДС.
Навигация по форме
В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.
Вкладки
Вкладка |
Описание |
---|---|
Обзор |
Пометка или блокировка проводок для операций обработки исходящего НДС. |
Разное |
Просмотр подробностей проводок. |
Суммы |
Просмотр сведений о сумме фактуры. |
Операции |
Просмотр сведений об операциях. |
Аналитики |
Просмотр сведений аналитик. |
Кнопки
Кнопка |
Описание |
---|---|
Выбрать |
Открытие формы Обработка исходящего НДС - выбор данных за периоддля выбора дат периода для проводок. |
Удалить |
Удаление выбранной в данный момент проводки для обработки исходящего НДС. |
Фактура |
Открытие формы Журнал фактурдля просмотра сведений о фактуре. |
Пометка |
Выбор или очистка всех проводок для обработки исходящего НДС. |
Блок |
Определение функций, выполняемых с помощью обработки строк.
|
Разноска |
Обработка помеченных фактур. |
Создать |
Разбиение строк операций обработки исходящего НДС. |
Поля
Поле |
Описание |
||
---|---|---|---|
Дата экспорта |
Дата вывоза товаров в соответствии с таможенным режимом экспорта. |
||
Дата пакета |
Дата сбора пакета документов. |
||
Дата подтверждения |
Дата подтверждения НДС по ставке 0% налоговым органом. |
||
Дата истечения срока действия |
Дата окончания периода, указанного для подтверждения права использования НДС по ставке 0%. |
||
Тип операции |
Тип операции, назначенный фактуре при предварительной обработке. |
||
Отмечено |
Этот флажок устанавливается, чтобы пометить фактуру для обработки исходящего НДС. |
||
Коррекция |
Указывает, предназначена ли данная проводка для коррекции. |
||
Тип проводки |
Тип данной проводки. |
||
Фактура |
Номер фактуры. |
||
Дата регистрации |
Дата регистрации счета-фактуры. |
||
Счет клиента |
Номер счета клиента. |
||
Счет поставщика (клиента) |
Номер счета поставщика или клиента в зависимости от выбранного счета фактуры. |
||
Дата оплаты |
Дата оплаты счета-фактуры. |
||
Компания, управляющая платежами |
Компания, связанная с проводкой платежа. |
||
Компания, связанная с накладной |
Компания, связанная с проводкой по накладной. |
||
НДС (18%) 20% |
Сумма валюты по умолчанию, связанная с параметром Стандартный НДС. |
||
НДС 10% |
Сумма валюты по умолчанию, связанная с параметром Пониженный НДС. |
||
Наименование клиента |
Наименование клиента. |
||
ИНН |
Идентификационный номер налогоплательщика. |
||
КОП |
Код причины постановки на учет (КПП). |
||
Номера ГТД |
Страна происхождения и номер ГТД. |
||
Фактура (системный идентификатор) |
Уникальный идентификатор фактуры. |
||
Дата |
Дата проводки. |
||
Расчетная дата |
Дата, используемая для налоговой отчетности. |
||
Дата фактуры |
Дата создания счета-фактуры. |
||
Дата сопоставления |
Дата сопоставления. |
||
Стоимость без НДС 18% |
Базовая сумма в основной валюте, связанная с параметром Стандартный НДС. |
||
НДС 18% |
Сумма налога в валюте по умолчанию, связанная с параметром Стандартный НДС. |
||
Базовая сумма - пониженный НДС |
Базовая сумма в основной валюте, связанная с параметром Пониженный НДС. |
||
Пониженный НДС |
Сумма налога в валюте по умолчанию, связанная с параметром Пониженный НДС. |
||
Стоимость без НДС 0% |
Базовая сумма в основной валюте, связанная с НДС 0%. |
||
Не облагается НДС |
Сумма валюты по умолчанию, не облагаемая налогом. |
||
Всего с НДС |
Общая сумма в валюте по умолчанию. |
||
Блокировать |
Этот флажок устанавливается, чтобы блокировать операцию обработки входящего НДС. |
||
Налоговый код |
Налоговый код для операций. |
||
Код операции по НДС |
Код операции для обработки НДС. |
||
Счет ГК |
Просмотр или изменение номера счета для разноски в главную книгу.
|
||
Текст проводки |
Текст описания проводки. |
||
Стоимость без НДС |
Базовая сумма продаж. |
||
НДС |
Рассчитанная сумма НДС. |
||
Процент |
Цифра, указанная как процент. |
||
Дата проводки |
Дата проводки. |
||
Корр. счет |
Просмотр или изменение номера счета для разноски в главную книгу.
|
||
Автоматически блокировано |
Показывает, является ли операция автоматически блокированной. |
||
Базовая сумма |
Базовая сумма по строке в валюте по умолчанию отображается в соответствии с суммой фактуры, сопоставленной суммой, обработанной суммой, остающейся суммой для обработки и суммой, помеченной для текущей обработки. |
||
НДС |
Сумма налога в валюте по умолчанию. |
||
Подразделение |
Номер подразделения. |
||
Центр затрат |
Номер центра затрат. |
||
Назначение |
Код назначения. |