Расчеты с клиентами> Периодические операции> Книга продаж> Обработка исходящего НДС

Данная форма предназначена для просмотра и пометки проводок для операций обработки исходящего НДС.

Навигация по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Обзор

Пометка или блокировка проводок для операций обработки исходящего НДС.

Разное

Просмотр подробностей проводок.

Суммы

Просмотр сведений о сумме фактуры.

Операции

Просмотр сведений об операциях.

Аналитики

Просмотр сведений аналитик.

Кнопки

Кнопка

Описание

Выбрать

Открытие формы Обработка исходящего НДС - выбор данных за периоддля выбора дат периода для проводок.

Удалить

Удаление выбранной в данный момент проводки для обработки исходящего НДС.

Фактура

Открытие формы Журнал фактурдля просмотра сведений о фактуре.

Пометка

Выбор или очистка всех проводок для обработки исходящего НДС.

Блок

Определение функций, выполняемых с помощью обработки строк.

  • Блокировать все? блокировка всех выбранных строк.

  • Разблокировать все? разблокирование всех выбранных строк.

Разноска

Обработка помеченных фактур.

Создать

Разбиение строк операций обработки исходящего НДС.

Поля

Поле

Описание

Дата экспорта

Дата вывоза товаров в соответствии с таможенным режимом экспорта.

Дата пакета

Дата сбора пакета документов.

Дата подтверждения

Дата подтверждения НДС по ставке 0% налоговым органом.

Дата истечения срока действия

Дата окончания периода, указанного для подтверждения права использования НДС по ставке 0%.

Тип операции

Тип операции, назначенный фактуре при предварительной обработке.

Отмечено

Этот флажок устанавливается, чтобы пометить фактуру для обработки исходящего НДС.

Коррекция

Указывает, предназначена ли данная проводка для коррекции.

Тип проводки

Тип данной проводки.

Фактура

Номер фактуры.

Дата регистрации

Дата регистрации счета-фактуры.

Счет клиента

Номер счета клиента.

Счет поставщика (клиента)

Номер счета поставщика или клиента в зависимости от выбранного счета фактуры.

Дата оплаты

Дата оплаты счета-фактуры.

Компания, управляющая платежами

Компания, связанная с проводкой платежа.

Компания, связанная с накладной

Компания, связанная с проводкой по накладной.

НДС (18%) 20%

Сумма валюты по умолчанию, связанная с параметром Стандартный НДС.

НДС 10%

Сумма валюты по умолчанию, связанная с параметром Пониженный НДС.

Наименование клиента

Наименование клиента.

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика.

КОП

Код причины постановки на учет (КПП).

Номера ГТД

Страна происхождения и номер ГТД.

Фактура (системный идентификатор)

Уникальный идентификатор фактуры.

Дата

Дата проводки.

Расчетная дата

Дата, используемая для налоговой отчетности.

Дата фактуры

Дата создания счета-фактуры.

Дата сопоставления

Дата сопоставления.

Стоимость без НДС 18%

Базовая сумма в основной валюте, связанная с параметром Стандартный НДС.

НДС 18%

Сумма налога в валюте по умолчанию, связанная с параметром Стандартный НДС.

Базовая сумма - пониженный НДС

Базовая сумма в основной валюте, связанная с параметром Пониженный НДС.

Пониженный НДС

Сумма налога в валюте по умолчанию, связанная с параметром Пониженный НДС.

Стоимость без НДС 0%

Базовая сумма в основной валюте, связанная с НДС 0%.

Не облагается НДС

Сумма валюты по умолчанию, не облагаемая налогом.

Всего с НДС

Общая сумма в валюте по умолчанию.

Блокировать

Этот флажок устанавливается, чтобы блокировать операцию обработки входящего НДС.

Налоговый код

Налоговый код для операций.

Код операции по НДС

Код операции для обработки НДС.

Счет ГК

Просмотр или изменение номера счета для разноски в главную книгу.

Примечание Примечание

Это значение назначается в форме Параметры обработки исходящего НДСна основании типа операции.


Текст проводки

Текст описания проводки.

Стоимость без НДС

Базовая сумма продаж.

НДС

Рассчитанная сумма НДС.

Процент

Цифра, указанная как процент.

Дата проводки

Дата проводки.

Корр. счет

Просмотр или изменение номера счета для разноски в главную книгу.

Примечание Примечание

Это значение назначается в форме Группа счетов - Группа разноски ГКна основании счета, выбранного в поле Исходящий налог.


Автоматически блокировано

Показывает, является ли операция автоматически блокированной.

Базовая сумма

Базовая сумма по строке в валюте по умолчанию отображается в соответствии с суммой фактуры, сопоставленной суммой, обработанной суммой, остающейся суммой для обработки и суммой, помеченной для текущей обработки.

НДС

Сумма налога в валюте по умолчанию.

Подразделение

Номер подразделения.

Центр затрат

Номер центра затрат.

Назначение

Код назначения.

См. также