В случае если к концу отчетного периода остаются несопоставленные платежные документы, платежные документы должны быть преобразованы в документы предоплаты и добавлены в книгу продаж.
Примечание |
---|
Вы можете также преобразовать платеж в предоплату с помощью формы Проводки по клиенту. |
-
Выберите Расчеты с клиентами> Периодические операции> Книга продаж> Журнал книг продаж> Функции> Преобразовать в предоплату, чтобы открыть форму Несопоставленные платежи.
-
Установите флажок Пометкадля строки платежа, который необходимо преобразовать в предоплату, и выберите команду Обработка предварительной оплаты, чтобы открыть форму Конвертировать в предоплату.
-
В поле Датавыберите дату проводки.
-
Установите флажок Автоматическое создание фактурыдля автоматического создания фактуры при разноске предоплат.
Примечание Если этот флажок не установлен, фактуры на предоплату создаются в отложенном режиме.
-
Нажмите кнопку ОК, чтобы преобразовать клиентский платеж в клиентскую предоплату.
Примечание На данном шаге созданная ранее проводка и соответствующая ей кредитная задолженность сторнируется. Проводки по предоплате датируются согласно указаниям в форме Конвертировать в предоплату. Счет-фактура на предоплату создается и добавляется в книгу продаж после обновления.