-
Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о поставщике, чтобы открыть форму Поставщики.
-
Нажмите CTRL+N, чтобы создать нового поставщика для внутренней накладной.
Примечание Дополнительные сведения см. в главе "Поставщики (форма)" справки пользователя.
-
На вкладке Настройкав поле Налоговая группавыберите налоговую группу.
-
Установите флажок Необходимо указать дату НДС, чтобы указать, что дата НДС является обязательной.
-
Нажмите CTRL+S или закройте форму.
-
Выберите Главная книга> Настройка> Налог> Налоговые группы номенклатур, чтобы открыть форму Налоговые группы номенклатур.
-
Нажмите CTRL+N, чтобы создать налоговую группа номенклатур, и введите необходимые данные.
Примечание Дополнительные сведения см. в разделе "Налоговые группы номенклатур (форма)" в справке пользователя.
-
На вкладке Настройкав поле Налоговый кодвыберите налоговый код.
-
Нажмите CTRL+S или закройте форму.
-
Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о заказе на покупку, чтобы открыть форму Заказ на покупку.
-
Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на покупку для счета поставщика, созданного в шагах с 1 по 5.
-
Введите необходимые данные.
Примечание Дополнительные сведения см. в разделе "Заказы на покупку (форма)" в справке пользователя.
-
Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.
-
В поле Накладнаявведите номер накладной.
-
Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить разноску счета на оплату.
-
Выберите Основное> Периодические операции> Внешняя торговля> Внутренняя накладная ЕС, чтобы открыть форму Внутренняя накладная ЕС.
-
Выберите Создать, чтобы создать внутреннюю накладную ЕС.
-
В форме Внутренняя накладная ЕСв поле Дата накладнойвыберите дату внутренней накладной.
-
Нажмите кнопку OK.
-
Выберите Основное> Запросы> Внешняя торговля> Внутренние накладные, чтобы открыть форму Внутренние накладныеи просмотреть внутреннюю накладную.
-
Выберите Печать, чтобы напечатать внутреннюю накладную.