Этот мастер можно использовать для создания и выполнения корректировок себестоимости для проводок в наличии.

  1. Выберите Управление запасами> Периодические операции> Закрытие и коррекция> Корректировка> кнопка Мастер, чтобы запустить мастер в форме Закрытие и коррекция.

    Примечание Примечание

    Чтобы использовать этот мастер для корректировок запасов в наличии, выберите тип Закрывающийв форме Закрытие и коррекция. Если используются стандартные функции корректировки В наличииили Проводки, корректировки будут разнесены, как обычно, на счета "Прибыли/Убытки".


  2. В форме Мастер коррекции себестоимости складских проводок или всех запасов в наличиивыберите метод коррекции себестоимости В наличииили Проводки.

  3. В форме Выбрать запасы в наличиищелкните Выбрать, чтобы указать критерии выбора для проводок запасов в наличии и складских аналитик.

    Примечание Примечание

    В этой форме параметр Исключить сторнированиеактивен по умолчанию. При выполнении и положительных, и отрицательных корректировок себестоимости выполните каждую корректировку как отдельный шаг.


  4. Выберите Далее, чтобы выбрать значение для метода корректировки: Себестоимость номенклатуры, Фиксированная себестоимость, Общая сумма, Себестоимость [значение]или Процент.

  5. Выберите Далее, чтобы выполнить корректировку.

  6. В поле Значениевведите значение.

  7. В поле Принцип распределениявыберите метод.

  8. В поле Суммавведите сумму для корректировки.

    Примечание Примечание

    Во время корректировки вручную корректирующая сумма остается отрицательной или положительной и разносится по всем строкам проводки.


  9. Установите флажок Сторно, чтобы ввести разноску ГК как сторно.

    Примечание Примечание

    Это поле доступно только в том случае, если сумма распределения является отрицательной. Если сумма отрицательная и параметр сторно не активирован, корректировка сторнируется.


  10. Установите флажок Корр. счет Прибыли/Убытки, чтобы включить счета, указанные в настройках разноски номенклатуры ( Прибыли/Убытки) и используемые в качестве корреспондентских счетов в процессе закрытия и коррекции запасов.

    Примечание Примечание

    Можно снять этот флажок, чтобы включить корреспондирующий счет вручную.


  11. В поле Корр. счетвыберите корреспондирующий счет для выполнения проводок.

  12. Установите флажок Аналитики корр. счетадля выбора аналитик.

  13. В поле Подразделениевыберите подразделение.

  14. В поле Центр затратвыберите центр затрат.

  15. В поле Назначениевыберите код целевого назначения.

  16. В поле Детализациявыберите детализацию, чтобы определить уровень детализации, который будет разнесен в ГК.

    • Итого– разноска значений для каждого счета ГК в виде цифры итога.

    • Номенклатурная группа– разноска значений для каждой уникальной номенклатурной группы в ГК.

    • Код номенклатуры– разноска значения для каждой уникальной номенклатуры в ГК.

  17. В поле Примечаниевведите любые комментарии.

  18. Выберите Далее, чтобы открыть страницу Завершение мастера.

  19. Установите флажок Показать список документов ГКдля просмотра списка разнесенных проводок.

  20. Для запуска мастера выберите Готово.

  21. При необходимости выберите Отмена, чтобы отменить корректировки, сделанные с помощью мастера.

См. также