Вы можете создавать сторнирующие проводки, т.е. проводки, которые можно автоматически реверсировать к указанной дате для начислений.

Примечание Примечание

Для последовательных начислений нужно настроить схему начислений. Дополнительные сведения см. в разделе Создание схемы начисления.


Если вы вводите проводку общего журнала в обратной датой во время разноски проводки, исходная проводка разносится по дате проводки, а сторнирующая проводка разносится по обратной дате.

Например, если компания, которая платит своим сотрудникам каждые две недели, может иметь платежный период, охватывающий несколько финансовых периодов, таких как с 26 марта до 9 апреля для компании, которая использует месячные финансовые периоды. Если затраты на зарплату нужно указать в финансовом отчете за соответствующий период, проводка вводится для записи затрат, понесенных за действительный финансовый период. В этом примере сторнирующая проводка вводится в марте, чтобы отразить суммы заработной платы с 26 марта до 31 марта, чтобы финансовые отчеты за март точно отражали эту информацию. Эта проводка делается сторнированной в первый день нового финансового периода - 1 апреля - потому что действительные выплаты будут произведены в апреле, когда и будут созданы проводки.

  1. Щелкните > > .

  2. Выберите журнал или нажмите CTRL+N, чтобы создать новый журнал.

  3. Установите флажок .

  4. Введите дату реверсирования по умолчанию в поле . Дата по умолчанию будет применена к проводкам, введенным в форме выбранного журнала.

  5. Чтобы изменить дату реверсирования для отдельной проводки в этом журнале, щелкните кнопку , чтобы открыть форму . Введите новую дату в поле .

    Примечание Примечание

    Одна и та же дата реверсирования назначается всем записям в операции. Если вы измените дату реверсирования для записи в операции, все остальные записи в этой операции будут изменены автоматически в соответствии с датой. Операция реверсирования создается для каждой операции, содержащей дату реверсирования во время разноски.


См. также