Общее

Группы номенклатур используются для управления складскими запасами при помощи разделения складских номенклатур на группы на основе их характеристик. Кроме группы номенклатур, группы моделей и группы складских аналитик необходимо указать группу номенклатур для номенклатуры, чтобы она рассматривалась как новая номенклатура в форме . Группы номенклатур используются для отслеживания статистики по продажам, покупкам и т.д. по группам номенклатур. Другой важной функцией группы номенклатур является управление разноской по главной книге.

Рекомендуется внимательно рассмотреть структуру групп номенклатур перед тем как продолжать настройку, так как после создания и использования групп в форме Номенклатурыих невозможно удалить.

Каждая вкладка содержит ряд типов счета, которые должны быть связаны со счетами, указанными в главной книге. Счета для продажи, покупки, запасов и производства могут подробно настраиваться в соответствии с нуждами компании. Однако следует настроить только те параметры разноски, которые будут использоваться в счетах компании.

Можно создать ряд различных групп номенклатур, связанных со счетами ГК, что обеспечит 100-процентное управление группами номенклатур. Это позволяет отслеживать значение определенных групп номенклатур на различных этапах процесса, обеспечивая обзор плавающихноменклатур.

Примечание Примечание

"Плавающие" номенклатуры - это номенклатуры, которые находятся процессе выпуска или получения и обновления при помощи отборочной накладной, но не обновления при помощи накладной. Это значит, что их точная окончательная стоимость еще не известна.


Либо одна из групп номенклатур может быть создана и использована для всех номенклатур, кроме номенклатур типа "Сервис".

Разноска

Настройка номеров счета ГК для автоматических проводок ГК, созданных для приемок и расходов в модуле . Настройте номера счетов для следующих областей:

Заказ на продажу

При записи номенклатуры в строку заказа на продажу создается складская проводка с указанием данных о количестве, но не о затратах.

Когда номенклатура обновляется при помощи отборочной накладной, проводки создаются в отборочной накладной (расход) и корр. счете отборочной накладной (потребление), если проверяются в Группы моделей запасов (форма)и в . Ожидаемые продажи можно разнести с обновлением отборочной накладной по выручке и корр. счетам выручки, выбрав в настройке группы складских моделей, "Разнести отборочную накладную" в главной книге на вкладке . После этого физическая и финансовая маржинальная прибыль может обрабатываться в сальдо ГК.

Если продажа обновляется при помощи накладной, счета отборочной накладной сбрасываются, себестоимость номенклатуры кредитуется в расход и дебетуется в потребление. Продажи номенклатуры, за исключением налога, кредитуются в выручку, налог кредитуется в налоговый код, общие продажи (включая налог) дебетуются в сводный счет клиента, созданный на основе настройки разноски в модуле .

Если счет указывается для строк скидок, продажи разносятся до того, как вычитается скидка по строке, скидка по строке дебетуется в скидку. Если для скидок строки не указан счет, разносится выручка без скидки по строке, скидка по строке не отображается прямо в счете в главной книге.

Если комиссионные рассчитываются при обновлении накладной, комиссионные дебетуются в комиссионные и кредитуются в корр. счет комиссионных.

Заказ на покупку

При записи номенклатуры в строку заказа о покупке создается складская проводка с указанием количества, а не данных о цене.

При получении номенклатуры создаются проводки для обновления отборочной накладной в счетах "Отборочная накладная" и "Корр. счета отборочных накладных", если Группы моделей запасов (форма)и проверяются в . Проводки создаются на основе себестоимости в момент обновления.

Если покупка обновляется при помощи накладной, эти счета сбрасываются. Реализованная себестоимость номенклатуры дебетуется в приемку и кредитуется в сводный счет поставщика, созданный на основе настройки разноски в модуле .

Если для строки скидок указан счет, значение складской приемки дебетуется в приемку до того как вычитается скидка по строке, в скидка по строке отдельно кредитуется в скидку. Если для строки скидок не указан счет, складская приемка разносится после вычитания скидки, и скидка не отображается прямо в счете ГК.

Используйте для разноски потребления номенклатуры при помощи кредит-ноты для покупки, в которой себестоимость отличается от стоимости покупки.

Используйте , и при покупке номенклатур, если проверяется для группы складских моделей, а цена покупки отличается от стандартной себестоимости в таблице номенклатур.

Складские запасы

Используйте и для разноски приобретенных и потерянных резервов в соответствии с стандартной себестоимостью. Используйте вкладки и для разноски приемок и расходов номенклатур соответственно. Используйте и для разноски прибылей и убытков номенклатур.

Используйте и для разноски полученных прибылей или понесенных убытков при перемещении между различными аналитиками номенклатуры или между различными узлами. Прибыли или убытки могут возникать, если различные аналитики номенклатуры имеют различные затраты для одной и той же номенклатуры (например, номенклатура красного цвета дороже номенклатуры белого цвета), или если затраты по одной и той же номенклатуре разные на различных узлах в рамках одной компании.

Производство

Для заказов на производство создаются проводки для сырья компонента и выпущенных спецификаций. При запуске заказа на производство или регистрации потребления физической номенклатуры для заказа на производство создаются проводки расхода для компонентных номенклатур, а потребление номенклатур разносится в расход и . Себестоимость сырья рассчитывается согласно стандартным правилам для расходов.

Когда заказы на производство учтены как завершенные, для завершенных номенклатур создаются проводки приемки, а рассчитанная себестоимость номенклатуры разносится в приемку учтенных как завершенные и корр. счет учтенных как завершенные.

При проверке заказов на производство с учтенными расходами четыре счета, упомянутые выше, сбрасываются, а фактическое потребление сырья кредитуется в расход и дебетуется из корр. счета расхода. Себестоимость завершенной номенклатуры дебетуется из приемки и кредитуется в корр. счет приемки

Когда стандартная себестоимость используется для завершенной номенклатуры, эти проводки выполняются по стандартной себестоимости. Разница между фактической себестоимостью и стандартной себестоимостью разносится в счет для или на вкладке .

Укажите, какие счета плана необходимо использовать для различных типов счетов в каждой области.

Помимо указания разносок для групп в Группа номенклатуры (форма), можно выполнить более расширенные настройки в Разноска запасов (форма). Это позволяет выполнять разноски для номенклатур, групп или для всего.

Группы номенклатур создают проводки в диалоговом окне Разноска, доступ к которому осуществляется при помощи кнопки Разноска, когда поле кода номенклатуры для проводки настроено как Группа. Если изменяется - вместо Группаиспользуется Все, настройки счетов на соответствующих вкладках в группе номенклатур удаляются.

Группы номенклатур для типов номенклатур сервиса

Рекомендуется назначить отдельные группы номенклатур и связанные счета службам; товары и службы разносятся отдельно. Однако номенклатуры всех типов ( , и ) регистрируются с суммами в наличии для количества и затрат.

Когда выполнение спецификаций завершается, дебетуется счет для приемок в группе спецификации номенклатуры. Счет расходов в группе компонентных номенклатур, а также счет для расходов в группе номенклатур сервиса кредитуются в отдельные счета в главной книге.

Группы номенклатур необходимы для интеграции между модулем "Складские запасы" и модулем .

См. также