В конце финансового года необходимо подготовить счета для следующего финансового года и закрыть текущий финансовый год. Требования для данного процесса отличаются, в зависимости от законов и учетной практики в стране/регионе, где расположена компания.

Воспользуйтесь следующими сведениями, чтобы подготовиться к новому финансовому году и закрыть текущий финансовый год.

Примечание Примечание

Рекомендуется проконсультироваться с бухгалтерами или аудиторами, чтобы гарантировать, что счета удовлетворяют всем правовым нормам.


  1. Проверьте параметры закрытия, которые были выбраны.

  2. Если используется , завершите процесс закрытия запасов. Для получения дополнительных сведений см. Inventory closing.

  3. Завершите закрытия на конец месяца и на другие периоды во всех модулях, отличных от модуля , включая расчет курсовой разницы для внереализационных проводок. Для получения дополнительных сведений см. Закрытие периода в главной книге.

  4. Завершите закрытия на конец месяца и на другие периоды в модуле и напечатайте финансовые отчеты за месяц и квартал. Для получения дополнительных сведений см. Месячное закрытие в ГК.

  5. Если компания является консолидированной компанией, завершите шаги 1 - 4 для каждого дочернего подразделения и настройте счета подразделений в консолидированных данных. Если данные для дочерних компаний находятся в отдельной базе данных, выполните экспорт данных из подразделений для использования в пробной консолидации.

    Чтобы закрыть финансовый год для дочерней компании, обратитесь к разделам Подготовка консолидированной компании к консолидациии Выполнение интерактивной консолидации. Для получения дополнительных сведений о консолидации см. Пример консолидации с конвертацией валют.

  6. Завершите закрывающие мероприятия на конец года во всех модулях, отличных от модуля , это может привести к созданию некоторых разносок главной книги, таких как обработка амортизации на конец года в модуле .

  7. Создайте новый финансовый год. Для получения дополнительных сведений см. Создать новый год (форма).

  8. Задайте для соответствующих периодов значение для текущего финансового года.

  9. Заархивируйте данные компании.

  10. Выполните записи корректировки. Щелкните > > > , чтобы создать и разнести все необходимые корректировки, включая корректировки налогов и списаний.

Примечание Примечание

Имеется также возможность разнести корректировки в модуле .


  1. Распечатайте финальные финансовые отчеты. Для получения дополнительных сведений см. Создание, печать и экспорт финансового отчета.

  2. Напечатайте отчеты по форме 1099 для поставщиков, которым нужны эти отчеты. Для получения дополнительных сведений см. (USA) Налог 1099 в США.

  3. Перенесите начальные сальдо для счетов ГК в новый финансовый год. Для получения дополнительных сведений см. Перенос начальных сальдо в новый финансовый год.

  4. Имеется возможность сбросить номерные серии. Щелкните > > > .

  5. Напечатайте финальные отчеты за этот финансовый год, включая финансовые отчеты, такие как отчет о текущей деятельности и балансовый отчет, и опубликуйте отчеты в соответствии с требованиями закона. Для получения дополнительных сведений см. Финансовые отчеты.