Согласно статье 264 Налогового кодекса РФ, в регистрах учета расходов по налогу должны записываться, в соответствии с типом налога, все налоги и сборы, начисленные индивидуально. Перед созданием регистра для начисления налогов и сборов, которые учитываются как расходы, необходимо настроить соответствие между налоговыми кодами, внебюджетными фондами и кодами расходов. Коды расходов помещаются в регистр в соответствии с настройками соответствия.

Такие налоги, как налоги на рекламу, не обрабатываются автоматически Microsoft Dynamics AX и не учитываются в модуле налогов. Для этих налогов необходимо:

  • Создать коды расходов.

  • Настроить корреспонденцию счетов.

  • Ввести вручную основание суммы и значение налога.

  • Настроить периоды сопоставления для всех налогов, кроме НДС.

  • Проверить, что период сопоставления совпадает с периодом регистра.

Перед созданием регистра учета расходов по налогу необходимо создать и закрыть книгу продаж и покупок для периода, для которого создается регистр, поскольку НДС рассчитывается на основании закрытых книг продаж и покупок. Если книга продаж и покупок не создана или не закрыта для периода регистра, в регистре рассчитываются прочие налоги.

  1. Выберите Главная книга> Настройка> Налог на прибыль> Регистры.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

  3. В поле Тип регистравыберите значение Расходы по налогам.

  4. В поле Код регистравведите идентификационный код регистра.

  5. В поле Название регистраизмените название регистра, если это необходимо.

  6. В поле Тип периодавыберите тип периода, для которого создается регистр.

  7. Перейдите на вкладку Скрытьи переместите поля, которые необходимо скрыть в форме регистра, из списка Доступные поляв список Выбранные поля.

  8. В списке Выбранные поляустановите флажки для полей регистра, которые необходимо скрыть.

  9. Выберите Коды расходов, чтобы открыть форму Настройка кодов расхода.

  10. В левой области нажмите клавиши CTRL+N, чтобы создать запись, определяющую коды расходов, которые соответствуют регистру.

  11. В правой области перейдите на вкладку Исключенияи выберите счета главной книги, проводки которых не должны отображаться в регистре.

  12. Перейдите на вкладку Аналитика исключенийи настройте аналитики, для которых операции не должны отображаться в регистре.

  13. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

См. также