Покупатель может применить вычеты налога, когда покупки товаров, работ и услуг разносятся без учета факта оплаты, при наличии фактуры. Тем не менее, входящий НДС может быть удержан при оплате фактуры.
-
Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о заказе на покупку, чтобы открыть форму Заказ на покупку.
-
Нажмите CTRL+N, чтобы создать заказ на покупку.
Примечание Дополнительные сведения см. в разделе "Создание заказа на покупку" справки пользователя.
-
Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.
-
На вкладке Дополнительноустановите флажок НДС по оплате.
-
Нажмите кнопку ОК, чтобы выполнить разноску накладной по покупке.
-
Нажмите CTRL+S или закройте форму.
-
Выберите Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладныхи просмотреть разнесенную накладную по покупке.
Примечание Для разнесенной накладной по покупке будет активирован флажок НДС по оплате.
-
В форме Журнал накладныхвыберите Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.
-
В верхней части формы в поле Фактуравведите номер фактуры.
-
В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.
-
В поле Дата фактурывыберите дату фактуры.
Примечание Это поле доступно только в том случае, если снят флажок Та же.
-
В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактурудля выбора накладной или накладных для фактуры.
Примечание Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.
-
Выберите Разноска> Обработка и печать, чтобы обновить и распечатать фактуру.
–или–
Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить фактуру без печати.
–или–
Выберите Разноска> Печать, чтобы напечатать фактуру без разноски.
Примечание Созданная фактура отображается в форме Журнал фактурс установленным флажком НДС по оплате. Накладные с установленным флажком НДС по оплатебудут обрабатываться с учетом правил, действовавших до 1 января 2006 г. В процедуре обработки НДС вычисляется НДС для оплаченных номенклатур накладной, а полученная сумма по умолчанию отображается в форме Книга покупок (обработка входящего НДС)как сумма НДС для вычета.