-
Выберите Главная книга> Настройка> Валютные курсы.
-
Перейдите на вкладку Курсовая разница.
-
Установите флажок Суммовая разница в налоговом учете, чтобы настроить параметры для валют, для которых суммовую разницу необходимо учитывать при налоговом учете.
-
Нажмите CTRL+S или закройте форму.
-
Выберите Главная книга> Настройка> Параметры суммовой разницы.
-
На вкладке Разноеснимите флажок Суммовая разница в бухгалтерском учете.
-
Перейдите на вкладку Заказы/Клиенты.
-
В поле Код расходавыберите код расхода, который будет использоваться в качестве налоговой аналитики для проводки суммовой разницы, возникающей при сопоставлении выставленных счетов и платежей клиентов, если суммовая разница убыточная.
-
В поле Код выручкивыберите код выручки, который будет использоваться для проводки суммовой разницы, если суммовая разница, полученная при сопоставлении накладных и платежей, является прибылью.
-
В поле Реализационные доходывыберите счет ГК для разноски прибылей суммовой разницы, возникших при операциях сопоставления.
-
В поле Реализационные расходывыберите счет ГК для разноски убытков суммовой разницы, возникших при операциях сопоставления.
-
В поле Внереализационные доходывыберите счет ГК для разноски любых прибылей суммовой разницы, возникших при проводках переоценки.
-
В поле Внереализационные расходывыберите счет ГК для разноски любых убытков суммовой разницы, возникших при проводках переоценки.
Примечание Название счета, выбранного в вышеупомянутых полях, отображается в соответствующих полях в группе полей Разноска по клиентам.
В поле Разноска ГКв группе полей Разноска по клиентупо умолчанию отображается Счет отклонения стоимости товара.
-
Перейдите на вкладку Закупки/Поставщики.
-
В поле Код расходавыберите код расхода, который будет использоваться как налоговая аналитика для проводки суммовой разницы, если суммовая разница, возникшая в проводках сопоставления, является убытком.
-
В поле Код выручкивыберите код выручки, который будет использоваться для проводки суммовой разницы, если суммовая разница, возникшая в проводках сопоставления, является прибылью.
-
В поле Счет отклонения - доходывыберите счет ГК для разноски прибылей суммовой разницы, возникших при операциях сопоставления.
-
В поле Счет отклонения - расходывыберите счет ГК для разноски убытков суммовой разницы, возникших при операциях сопоставления.
Примечание Название счета, выбранного в вышеупомянутых полях, отображается в соответствующих полях в группе полей Разноска по поставщикам.
-
Нажмите CTRL+S или закройте форму.
-
Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Договоры.
-
Перейдите на вкладку Финансовыйи установите флажок Суммовая разница в налоговом учете, чтобы включить суммовую разницу в налоговый учет для каждого договора.
-
Нажмите CTRL+S или закройте форму.