Главная книга> Настройка> Параметры суммовой разницы

Эта форма предназначена для настройки параметров расчета суммовой разницы в налоговом регистре суммовой разницы.

Задача, в которой используется эта форма

Навигация по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Разное

Настройка параметров расчета курсовой разницы в зависимости от банковских и кассовых операций.

Заказы/Клиенты

Настройка параметров расчета курсовой разницы в зависимости от операций по клиентам.

Закупки/Поставщики

Настройка параметров расчета курсовой разницы в зависимости от операций по поставщикам.

Поля

Поле

Описание

Суммовая разница в бухгалтерском учете

Флажок расчета суммовой разницы в бухгалтерском учете.

Использовать фикс. налоговую группу номенклатуры

Флажок использования для расчета налогов фиксированной налоговой группы разноски номенклатуры.

Примечание Примечание

Этот флажок активен, только если установлен флажок Суммовая разница в бухгалтерском учете.


Налоговая группа номенклатур

Выбор налоговой группы номенклатур.

Примечание Примечание

Это поле активно, только если установлен флажок Использовать фикс. налоговую группу номенклатуры.


Округление

Выбор метода разноски суммовой разницы округления из следующих вариантов:

  • Счет учета ошибок

  • Счета-фактуры сумм. разницы

Счет ГК

Выбор счета ГК для разноски суммовой разницы на налоговый счет.

Примечание Примечание

Это поле активно, только если снят флажок Суммовая разница в бухгалтерском учете.


Разноска ГК

Выбор типа разноски ГК для расчета суммовой разницы из следующих вариантов:

  • По накладным– при сопоставлении, если возникает курсовая разница, счета наследуются из накладной.

  • Счет отклонения стоимости товара– при сопоставлении курсовая разница разносится на указанный счет.

Реализационные доходы

Выбор счета ГК для разноски прибыли от суммовой разницы, возникшей при сопоставлении накладных и платежей.

Реализационные расходы

Выбор счета ГК для разноски убытка от суммовой разницы, возникшего при сопоставлении накладных и зарплаты.

Внереализационные доходы

Выбор счета ГК для разноски прибыли от суммовой разницы, возникшей при переоценке проводок.

Внереализационные расходы

Выбор счета ГК для разноски убытка от суммовой разницы, возникшего при переоценке проводок.

Код расхода

Выбор кода расхода, который будет использоваться в качестве налоговой аналитики для проводки суммовой разницы, возникающей при сопоставлении выставленных счетов и платежей клиентов или поставщиков, если суммовая разница приводит к возникновению убытка.

Код выручки

Выбор кода выручки, который будет использоваться в качестве налоговой аналитики для проводки суммовой разницы, возникающей при сопоставлении выставленных счетов и платежей клиентов или поставщиков, если суммовая разница приводит к возникновению прибыли.

Счет отклонения - доходы

Выбор счета ГК для разноски прибыли от курсовой разницы, возникшей при сопоставлении накладных и платежей.

Счет отклонения - расходы

Выбор счета ГК для разноски суммового убытка, возникшего при сопоставлении накладных и зарплаты.

Наименование счета

Название счета, выбранного в соответствующих полях, отображается в группах полей Разноска по клиентами Разноска по поставщикам.

Облагаемый налогом

Флажок, указывающий, что тип прибыли или убытка облагается налогом.

См. также