-
Выберите меню Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Журнал накладных> Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.
-
Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку, и введите необходимые сведения.
Примечание Дополнительные сведения см. в разделе "Строки журнала накладных (форма)" справки пользователя.
-
В поле Налоговая группавыберите налоговую группу для определения налога.
-
В поле Налоговая группа номенклатурвыберите налоговую группу номенклатур для определения налога.
-
Перейдите на вкладку Накладная. В поле Профиль разноскивыберите код профиля разноски для определения счета ГК для задолженности.
-
В поле Накладнаявведите номер накладной.
-
Выберите Разноска> Разноска, чтобы выполнить разноску журнала.
-
Выберите Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладных.
Примечание Поле Заказ на покупкудля разнесенных накладных остается пустым.
-
Выделите разнесенную накладную, для которой необходимо обновить счет-фактуру, и выберите Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.
-
В верхней части формы в поле Фактуравведите номер фактуры.
-
В поле Дата регистрациивыберите дату регистрации фактуры.
-
В поле Дата фактурывыберите дату создания фактуры.
Примечание Эта дата соответствует дате регистрации фактуры. Изменение этого поля возможно, только если не установлен флажок Та же.
-
В нижней области формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактурудля выбора накладной или накладных для фактуры.
Примечание Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.
-
Выберите Разноска> Обработка и печать, чтобы выполнить разноску и печать фактуры.
–или–
Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить фактуру без печати.
–или–
Выберите Разноска> Печать, чтобы напечатать фактуру без разноски.
Примечание Созданную фактуру можно просмотреть в форме Журнал фактур( Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Фактураили Расчеты с поставщиками> Запросы> Журналы> Накладная> Фактура).