В некоторых случаях необходимо использовать корректирующие кредит-ноты и накладные, чтобы уточнить информацию по НДС и исправить ошибки различных типов. В Microsoft Dynamics AX можно создавать документы, которые корректируют накладные и кредит-ноты для клиентов. Чтобы должным образом отразить корректируемые документы в книге продаж на этапе исправления накладной и фактур, необходимо указать ссылки для исправленных накладных, фактур и периодов отчетности по НДС.
-
Выберите Расчеты с клиентами> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры модуля расчетов с клиентами.
-
Перейдите на вкладку Номерные серии.
-
В поле Код номерной сериивыберите код номерной серии для параметров Корректирующая накладная с произвольным текстом, Корректирующая кредит-нота с произвольным текстом, Операция по корректирующей накладной заказа на продажу, Операция по корректирующей кредит-ноте с произвольным текстом, Корректирующая фактура, Корректирующая накладная (M-15) (сист. код), Корректирующая накладная (M-15)и Корректирующая транспортная накладнаяв поле Ссылка.
-
Нажмите CTRL+S или закройте форму.
-
Выберите Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения о накладной с произвольным текстом, чтобы открыть форму Накладная с произвольным текстом.
-
Нажмите CTRL+N, чтобы создать накладную с произвольным текстом, и введите необходимые сведения.
Примечание Дополнительные сведения см. в разделах "Создание накладных с произвольным текстом" и "Накладная с произвольным текстом (форма)" справки пользователя.
-
Перейдите на вкладку Накладнаяи установите флажок Корректирующий документ, чтобы создать корректирующую накладную с произвольным текстом.
-
В поле Накладнаявыберите накладную, которую необходимо исправить.
-
В поле Дата накладнойвыберите дату, которая будет отображаться в исправленной накладной.
Примечание Если корректируемый документ создается с помощью команды Функции> Создать кредит-ноту, номер документа обновляется автоматически.
Дополнительную информацию см. в разделе "Создание и использование кредит-нот" справки пользователя.
-
Выберите Разноска> Накладная с произвольным текстом, чтобы открыть форму Разноска накладной с произвольным текстом.
-
Нажмите кнопку ОК, чтобы разнести накладную с произвольным текстом.
-
Выберите Расчеты с клиентами> Запросы> Журналы> Накладная, чтобы открыть форму Журнал накладныхи просмотреть сведения о разнесенной накладной.
Примечание Для исправленной накладной будет установлен флажок Корректирующий документ.
-
Выберите корректируемую накладную с произвольным текстом и щелкните Обработка счета-фактуры, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.
-
В группе полей Коррекциявыберите в поле Фактураномер корректируемого счета-фактуры.
-
В поле Дата фактурывыберите дату исправленной фактуры.
-
В поле Корректируемый периодвыберите дату корректируемого периода.
-
В нижней части формы на вкладке Накладнаяустановите флажок В фактуру, чтобы указать исправленную накладную, для которой создается счет-фактура.
Примечание Если не требуется создавать счет-фактуру для определенной строки исправленной накладной, откройте вкладку Строки накладнойи снимите флажок В фактуру.
-
Выберите Разноска> Обновить, чтобы обновить корректируемый счет-фактуру.
Примечание |
---|
Исправленный счет-фактура отображается в форме Журнал фактур. После обновления строк книги продаж сведения об исправленном счете-фактуре отображаются в группе полей Коррекцияформы Строки книги продаж. |